Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 209.957,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 571,52 )
   0002017/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 571,52
       Total R$ 571,52
Total R$ 571,52
 Data: 19/03/2025 ( Total -R$ 44.758,00 )
   0000916/2025 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO-R$ 483,00
   0000915/2025 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 28.980,00
   0000914/2025 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE-R$ 8.050,00
   0000913/2025 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA-R$ 7.245,00
       Total -R$ 44.758,00
Total -R$ 44.758,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 805,00 )
   0000956/2025 Original017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA2.189 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA LIMPEZA PUBLICAR$ 805,00
       Total R$ 805,00
Total R$ 805,00
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 44.758,00 )
   0000916/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 483,00
   0000915/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 28.980,00
   0000914/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 8.050,00
   0000913/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 7.245,00
       Total R$ 44.758,00
Total R$ 44.758,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 805,00 )
   0000214/2025 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL2.050 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIORR$ 805,00
       Total R$ 805,00
Total R$ 805,00
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 1.272,50 )
   0000065/2025 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 1.272,50
       Total R$ 1.272,50
Total R$ 1.272,50
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 603,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 203.474,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 603,50 )
   0008822/2024 0012052/2024 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 603,50
        Total R$ 603,50
Total R$ 603,50
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 3.936,00 )
   0005467/2024 0010782/2024 Original017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSR$ 161,00
   0003633/2024 0010780/2024 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL2.050 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIORR$ 322,00
   0005467/2024 0010779/2024 Original017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSR$ 644,00
   0000032/2024 0010769/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 233,00
   0003754/2024 0010768/2024 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.232 - MANUTENCAO E EXECUCAO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANCAS E ADOLESCENTESR$ 724,50
   0003757/2024 0010767/2024 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.212 - EXECUCAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIFR$ 241,50
   0003753/2024 0010766/2024 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.225 - MANUT. E EXECUCAO DO PAEFI - SERVICO ESPECIALIZADO DE PROTECAO E ATENDIMENTO FAMILIAS E INDIVIDUOSR$ 1.529,50
   0003633/2024 0010764/2024 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL2.050 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIORR$ 80,50
        Total R$ 3.936,00
Total R$ 3.936,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 656,64 )
   0006733/2024 0010728/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 656,64
        Total R$ 656,64
Total R$ 656,64
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 4.717,00 )
   0007351/2024 0010709/2024 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.335,00
   0007352/2024 0010707/2024 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 623,00
   0007353/2024 0010706/2024 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 2.670,00
   0007354/2024 0010705/2024 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 89,00
        Total R$ 4.717,00
Total R$ 4.717,00
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 3.827,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 199.635,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 602,05 )
   0012052/2024 0000064/2025 OriginalRestos a Pagar Processados009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 602,05
         Total R$ 602,05
Total R$ 602,05
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 1.124,29 )
   0010782/2024 0017466/2024 OriginalOrcamentario017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSR$ 160,61
   0010779/2024 0017464/2024 OriginalOrcamentario017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA2.187 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSR$ 642,45
   0010780/2024 0017432/2024 OriginalOrcamentario015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL2.050 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIORR$ 321,23
         Total R$ 1.124,29
Total R$ 1.124,29
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 2.802,26 )
   0010769/2024 0017423/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 232,44
   0010764/2024 0017411/2024 OriginalOrcamentario015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL2.050 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIORR$ 80,31
   0010768/2024 0017406/2024 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.232 - MANUTENCAO E EXECUCAO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANCAS E ADOLESCENTESR$ 724,50
   0010767/2024 0017405/2024 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.212 - EXECUCAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA - PAIFR$ 241,50
   0010766/2024 0017403/2024 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO2.225 - MANUT. E EXECUCAO DO PAEFI - SERVICO ESPECIALIZADO DE PROTECAO E ATENDIMENTO FAMILIAS E INDIVIDUOSR$ 1.523,51
         Total R$ 2.802,26
Total R$ 2.802,26
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 5.360,74 )
   0010728/2024 0017361/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.041 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 655,06
   0010709/2024 0017343/2024 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.335,00
   0010707/2024 0017342/2024 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 623,00
   0010706/2024 0017341/2024 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 2.670,00
   0010705/2024 0017339/2024 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.106 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 77,68
         Total R$ 5.360,74
Total R$ 5.360,74
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 3.817,82 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO ( Total R$ 232.178,00 )
  13/01/2025119849/2024Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 019849/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Educacao.VIGENTER$ 44.758,00
  14/08/2024113143/2024Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 013143/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos.TERMINO DE PRAZOR$ 805,00
  22/05/2024107561/2024Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 007561/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitacao.TERMINO DE PRAZOR$ 5.635,00
  17/05/2024107295/2024Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 007295/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 22.540,00
  27/12/2023117450/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato de adesao a aquisicao de 500 (quinhentas) unidades de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para utilizacao na Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 58.250,00
  18/12/2023120409/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 020409/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 2.330,00
  07/06/2023107393/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 007393/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 53.590,00
  07/03/2023102602/2023Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 002602/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 3.495,00
  23/02/2023100631/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 000631/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Assistencia Social.TERMINO DE PRAZOR$ 5.825,00
  26/01/2023100232/2023COMPRASConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de botijas de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 000232/2023, oriundo da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 34.950,00
        Total R$ 232.178,00
Total R$ 232.178,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 2.415,00 )
  23/01/2025100775/2025Prestacao de ServicosConstitui objeto do presente contrato, a aquisicao de gas de cozinha como recargas a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades da Administracao Publica Municipal, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 000775/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Saude.ATIVOR$ 2.415,00
        Total R$ 2.415,00
Total R$ 2.415,00
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